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    600885:宏發(fā)股份2016年度內(nèi)部控制評價報告
    2017-04-06 08:00:00
    公司代碼:600885                                                        公司簡稱:宏發(fā)股份
    
                                宏發(fā)科技股份有限公司
    
                            2016年度內(nèi)部控制評價報告
    
    宏發(fā)科技股份有限公司全體股東:
    
        根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求(以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系),結合本公司(以下簡稱公司)內(nèi)部控制制度和評價辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎上,我們對公司2016年12月31日(內(nèi)部控制評價報告基準日)的內(nèi)部控制有效性進行了評價。
    
    一. 重要聲明
    
        按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定,建立健全和有效實施內(nèi)部控制,評價其有效性,并如實披露內(nèi)部控制評價報告是公司董事會的責任。監(jiān)事會對董事會建立和實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督。經(jīng)理層負責組織領導企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
    
        公司內(nèi)部控制的目標是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性,故僅能為實現(xiàn)上述目標提供合理保證。此外,由于情況的變化可能導致內(nèi)部控制變得不恰當,或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档停鶕?jù)內(nèi)部控制評價結果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風險。
    
    二. 內(nèi)部控制評價結論
    
    1. 公司于內(nèi)部控制評價報告基準日,是否存在財務報告內(nèi)部控制重大缺陷
    
        □是 √否
    
    2. 財務報告內(nèi)部控制評價結論
    
        √有效□無效
    
        根據(jù)公司財務報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準日,不存在財務報告內(nèi)部控制重大缺陷,董事會認為,公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內(nèi)部控制。
    
    3. 是否發(fā)現(xiàn)非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷
    
        □是√否
    
        根據(jù)公司非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準日,公司未發(fā)現(xiàn)非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷。
    
    4. 自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間影響內(nèi)部控制有效性評價結論的因素
    
        □適用√不適用
    
        自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結論的因素。
    
    5. 內(nèi)部控制審計意見是否與公司對財務報告內(nèi)部控制有效性的評價結論一致
    
        √是□否
    
    6. 內(nèi)部控制審計報告對非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷的披露是否與公司內(nèi)部控制評價報告披露一致
    
        √是□否
    
    三. 內(nèi)部控制評價工作情況
    
    (一).   內(nèi)部控制評價范圍
    
        公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務和事項以及高風險領域。
    
    1. 納入評價范圍的主要單位包括:宏發(fā)科技股份有限公司、廈門宏發(fā)電聲股份有限公司及下屬21家
    
    分子公司分別為:廈門宏遠達電器有限公司(生產(chǎn)型子公司)、寧波金海電子有限公司(生產(chǎn)型子公司)、西安宏發(fā)電器有限公司(生產(chǎn)型子公司)、四川宏發(fā)電聲有限公司(生產(chǎn)型子公司)、廈門宏發(fā)汽車電子有限公司(生產(chǎn)型子公司)、宏發(fā)電力電器有限公司(生產(chǎn)型子公司)、廈門宏發(fā)密封繼電器有限公司(生產(chǎn)型子公司)、浙江宏舟新能源科技有限公司(生產(chǎn)型子公司)、廈門宏發(fā)開關設備有限公司(生產(chǎn)型子公司)、廈門宏發(fā)電氣有限公司(生產(chǎn)型子公司)、廈門金越電器有限公司(生產(chǎn)型子公司)、廈門金波貴金屬制品有限公司(生產(chǎn)型子公司)、廈門宏發(fā)電聲股份有限公司湖里分公司(生產(chǎn)型分公司)、上海宏發(fā)電聲有限公司(貿(mào)易型子公司)、上海宏發(fā)繼電器有限公司(貿(mào)易型子公司)、四川宏發(fā)繼電器有限公司(貿(mào)易型子公司)、四川宏發(fā)科技有限公司(貿(mào)易型子公司)、北京宏發(fā)電聲繼電器有限公司(貿(mào)易型子公司)、北京宏發(fā)電聲科技有限公司(貿(mào)易型子公司)、宏發(fā)電聲(香港)有限公司(貿(mào)易型子公司)、宏發(fā)歐洲有限公司(貿(mào)易型子公司)
    
    2. 納入評價范圍的單位占比:
    
                                   指標                                        占比(%)
    
    納入評價范圍單位的資產(chǎn)總額占公司合并財務報表資產(chǎn)總額之比                            91.00
    
    納入評價范圍單位的營業(yè)收入合計占公司合并財務報表營業(yè)收入總額之比                    92.36
    
    3. 納入評價范圍的主要業(yè)務和事項包括:
    
        內(nèi)部環(huán)境、風險評估、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督、人力資源管理、財務報告與信息披露、全面預算管理、資金管理、稅務管理、擔保管理、資產(chǎn)管理、工程項目管理、采購與付款管理、存貨管理、銷售與收款管理、合同管理、研發(fā)管理、生產(chǎn)管理、信息系統(tǒng)管理、模具與工裝管理。
    
    4. 重點關注的高風險領域主要包括:
    
        原材料價格風險、市場競爭風險、應收賬款、資金管理、重大決策事項
    
    5. 上述納入評價范圍的單位、業(yè)務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面,是否存
    
        在重大遺漏
    
        □是√否
    
    6. 是否存在法定豁免
    
        □是√否
    
    7. 其他說明事項
    
        無
    
    (二).   內(nèi)部控制評價工作依據(jù)及內(nèi)部控制缺陷認定標準
    
        公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系及《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》等相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的《內(nèi)部控制手冊》和《內(nèi)部控制管理辦法》,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎上,組織開展內(nèi)部控制評價工作。
    
    1. 內(nèi)部控制缺陷具體認定標準是否與以前年度存在調(diào)整
    
        □是√否
    
        公司董事會根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求,結合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風險偏好和風險承受度等因素,區(qū)分財務報告內(nèi)部控制和非財務報告內(nèi)部控制,研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認定標準,并與以前年度保持一致。
    
    2. 財務報告內(nèi)部控制缺陷認定標準
    
        公司確定的財務報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下:
    
        指標名稱         重大缺陷定量標準        重要缺陷定量標準        一般缺陷定量標準
    
    稅前利潤          錯報金額≥稅前利潤的5% 稅前利潤的2.5%≤錯報金   錯報金額<稅前利潤的
    
                                                  額<稅前利潤的5%              2.5%
    
    說明:
    
    無
    
        公司確定的財務報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下:
    
        缺陷性質(zhì)                                      定性標準
    
    重大缺陷          單獨缺陷或連同其他缺陷,導致不能及時防止或發(fā)現(xiàn)并糾正財務報告中的重大錯
    
                      報。出現(xiàn)下列情形的,認定為重大缺陷:
    
                      A、董事、監(jiān)事和高級管理人員舞弊行為;
    
                      B、重述已公布的財務報表,以更正由于舞弊或錯誤導致的重大錯報;
    
                      C、注冊會計師發(fā)現(xiàn)當期財務報告存在重大錯報,公司內(nèi)部控制在運行過程中未能
    
                      發(fā)現(xiàn)該錯報;
    
                      D、公司董事會審計委員會和內(nèi)部審計機構對內(nèi)部控制的監(jiān)督無效;
    
                      E、存在會計基礎工作嚴重不規(guī)范的情況;
    
                      F、財務報告相關的關鍵信息系統(tǒng)存在嚴重缺陷。
    
    重要缺陷          單獨缺陷或連同其他缺陷,導致不能及時防止或發(fā)現(xiàn)并糾正財務報告中雖不構成重
    
                      大錯報但仍應引起管理層重視的錯報。
    
    一般缺陷          不構成重大缺陷和重要缺陷的其他內(nèi)部控制缺陷。
    
    說明:
    
    無
    
    3. 非財務報告內(nèi)部控制缺陷認定標準
    
        公司確定的非財務報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下:
    
        指標名稱         重大缺陷定量標準        重要缺陷定量標準        一般缺陷定量標準
    
    直接財產(chǎn)損失金  損失金額≥稅前利潤的5% 稅前利潤的2.5%≤損失金   損失金額<稅前利潤的
    
           額                                     額<稅前利潤的5%              2.5%
    
    說明:
    
    無
    
        公司確定的非財務報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下:
    
        缺陷性質(zhì)                                      定性標準
    
    重大缺陷          出現(xiàn)以下情形的,應認定為重大缺陷:
    
                      A、嚴重違反國家法律、法規(guī);
    
                      B、中高級管理人員或核心技術人員流失嚴重;
    
                      C、重要業(yè)務、高風險業(yè)務缺乏制度控制或制度系統(tǒng)性失效;
    
                      D、出現(xiàn)安全生產(chǎn)及質(zhì)量等方面的嚴重事故
    
                      E、內(nèi)部控制評價的結果特別是重大缺陷或重要缺陷未得到整改;
    
                      F、本評價年度出現(xiàn)被監(jiān)管機構處罰的情況;
    
                      G、媒體頻現(xiàn)負面新聞,涉及面廣。
    
    重要缺陷          出現(xiàn)以上情形,但影響程度不及重大缺陷涉及面廣、重要性大、影響程度大等。
    
    一般缺陷          除重大缺陷、重要缺陷外的其他缺陷。
    
    說明:
    
    無
    
    (三).   內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
    
    1. 財務報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
    
    1.1. 重大缺陷
    
        報告期內(nèi)公司是否存在財務報告內(nèi)部控制重大缺陷
    
        □是√否
    
    1.2. 重要缺陷
    
        報告期內(nèi)公司是否存在財務報告內(nèi)部控制重要缺陷
    
        □是√否
    
    1.3. 一般缺陷
    
        對于報告期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的財務報告存在的內(nèi)部控制一般缺陷,公司內(nèi)部控制領導小組已形成并下發(fā)缺陷整改跟蹤表,要求被評價單位及時進行整改,內(nèi)部控制領導小組負責跟進并嚴格檢查整改落實情況,以評估整改實際效果。相關公司和部門已根據(jù)整改建議進行整改,截止本自評報告披露前,問題已進行整改完畢。
    
    1.4. 經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準日,公司是否存在未完成整改的財務報告內(nèi)部控制重大
    
         缺陷
    
        □是√否
    
    1.5. 經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準日,公司是否存在未完成整改的財務報告內(nèi)部控制重要
    
         缺陷
    
        □是√否
    
    2. 非財務報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
    
    2.1. 重大缺陷
    
        報告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷
    
        □是√否
    
    2.2. 重要缺陷
    
        報告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財務報告內(nèi)部控制重要缺陷
    
        □是√否
    
    2.3. 一般缺陷
    
        對于報告期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的非財務報告存在的內(nèi)部控制一般缺陷,公司內(nèi)部控制領導小組已形成并下發(fā)缺陷整改跟蹤表,要求被評價單位及時進行整改,內(nèi)部控制領導小組負責跟進并嚴格檢查整改落實情況,以評估整改實際效果。相關公司和部門已根據(jù)整改建議進行整改,截止本自評報告披露前,問題已進行整改完畢。
    
    2.4. 經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準日,公司是否發(fā)現(xiàn)未完成整改的非財務報告內(nèi)部控制重
    
         大缺陷
    
        □是√否
    
    2.5. 經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準日,公司是否發(fā)現(xiàn)未完成整改的非財務報告內(nèi)部控制重
    
         要缺陷
    
        □是√否
    
    四. 其他內(nèi)部控制相關重大事項說明
    
    1. 上一年度內(nèi)部控制缺陷整改情況
    
        □適用√不適用
    
    2. 本年度內(nèi)部控制運行情況及下一年度改進方向
    
        √適用□不適用
    
        2017年,公司將繼續(xù)完善內(nèi)部控制制度,規(guī)范內(nèi)部控制制度執(zhí)行,強化內(nèi)部控制監(jiān)督檢查,并結
    
    合企業(yè)的實際情況重點關注重要業(yè)務領域和關鍵風險控制點,通過對風險的事前預防、事中控制、事后監(jiān)督和糾正,有效防范各類風險,建立長效機制,促進公司健康、可持續(xù)發(fā)展。
    
    3. 其他重大事項說明
    
        □適用√不適用
    
                                                               董事長(已經(jīng)董事會授權):郭滿金
    
                                                                           宏發(fā)科技股份有限公司
    
                                                                                  2017年3月28日
    稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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